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Última atualização realizada em 05/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2263 Data de lançamento: 27/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,EM STA MARIA NO VEIC. JAE 3E49 DIA 25.02.2026 DAS 17:30 AS 21:30 MIN 40,00 40,00
1.00 STA MARIA?FAXINAL DO SOTURNO , NO VEIC. JAE 3E49 DIA 26.02.2026 DAS 11:00 AS 17:00 HS 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,EM STA MARIA NO VEIC. JAE 3E49 DIA 25.02.2026 DAS 17:30 AS 21:30 MIN STA MARIA?FAXINAL DO SOTURNO , NO VEIC. JAE 3E49 DIA 26.02.2026 DAS 11:00 AS 17:00 HS 88,00
27/02/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,EM STA MARIA NO VEIC. JAE 3E49 DIA 25.02.2026 DAS 17:30 AS 21:30 MIN STA MARIA?FAXINAL DO SOTURNO , NO VEIC. JAE 3E49 DIA 26.02.2026 DAS 11:00 AS 17:00 HS 88,00
04/03/2026 Pagamento de Empenho 2263/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 88,00
TOTAL 88,00 88,00 88,00
SALDO A PAGAR 0,00