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Última atualização realizada em 05/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALEXANDRO ALMEIDA RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2303 Data de lançamento: 27/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 RESSARCIMENTO DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR ALUNOS PARA EEEE DR. REINALDO COSER DIAS 25 E 26.02.2026 50,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2026 RESSARCIMENTO DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR ALUNOS PARA EEEE DR. REINALDO COSER DIAS 25 E 26.02.2026 100,00
27/02/2026 RESSARCIMENTO DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR ALUNOS PARA EEEE DR. REINALDO COSER DIAS 25 E 26.02.2026 100,00
04/03/2026 Pagamento de Empenho 2303/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00