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Última atualização realizada em 05/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2375 Data de lançamento: 02/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 36 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT CORREIA COMANDO 250,00 250,00
1.00 ENGRENAGEM VIRABREQUIM 85,00 85,00
1.00 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM 80,00 80,00
1.00 ROLAMENTO GE 88,00 88,00
1.00 CORREIA ACESSÓRIOS 70,00 70,00
1.00 CALÇO DO MOTOR Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS CELTA 1.0L LT PLACA:IWG8337 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2026 KIT CORREIA COMANDO ENGRENAGEM VIRABREQUIM RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM ROLAMENTO GE CORREIA ACESSÓRIOS CALÇO DO MOTOR Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS CELTA 1.0L LT PLACA:IWG8337 723,00
TOTAL 723,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 723,00