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Última atualização realizada em 06/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GABRIEL ANDRADE (GABRIEL AR CONDICIONADO)

Dados do Empenho
Número do empenho: 243 Data de lançamento: 15/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 252 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÁS R134 A 400,00 400,00
1.00 ELÉTRICA 200,00 200,00
2.00 RELÉ AUXILIAR - 12V 40A 42,50 85,00
1.00 OLEO COMPRESSOR PAG 46 Finalidade: COMPRA PEÇAS E CONTRATAÇÃO SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA CONSERTO VEÍCULO CHEVROLET/MONTANA PCIA A, CHASSI:9BGCA8030MB165270, PLACA:JAN7D32, ANO:2020/2021. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2026 GÁS R134 A ELÉTRICA RELÉ AUXILIAR - 12V 40A OLEO COMPRESSOR PAG 46 Finalidade: COMPRA PEÇAS E CONTRATAÇÃO SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA CONSERTO VEÍCULO CHEVROLET/MONTANA PCIA A, CHASSI:9BGCA8030MB165270, PLACA:JAN7D32, ANO:2020/2021. 775,00
21/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 01/1326; REF. EMPENHO 243/2026 16053 - GABRIEL ANDRADE (GABRIEL AR CONDICIONADO) 775,00
26/01/2026 Pagamento de Empenho 243/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 775,00
TOTAL 775,00 775,00 775,00
SALDO A PAGAR 0,00