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Última atualização realizada em 26/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Dados do Empenho
Número do empenho: 2432 Data de lançamento: 03/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 39 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MAO DE OBRA 340,00 340,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 100,00 100,00
1.00 SERVIÇO RETIRAR TOCOS DE PARAFUZO Finalidade: CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS:M.BENZ/MASCA GRANMICRO O, PLACAJBA4C28, CHASSI:9BM979277NB226978. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2026 MAO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO RETIRAR TOCOS DE PARAFUZO Finalidade: CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS:M.BENZ/MASCA GRANMICRO O, PLACAJBA4C28, CHASSI:9BM979277NB226978. 560,00
10/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1769; REF. EMPENHO 2432/2026 16475 - EVERTON FRANCISCO MENCHIK 560,00
23/03/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2432/2026 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475 548,80
23/03/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2432/2026 11,20
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/03/2026 11,20 Lançada
TOTAL   11,20