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Última atualização realizada em 06/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PAOLA STURZA BRUM JUST

Dados do Empenho
Número do empenho: 2453 Data de lançamento: 04/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SÃO PEDRO DO SUL E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAME NO SIENA IYU 6612 DIA 03.03.2026 DAS N05:30 AS 13:30 MIN. 38,25 38,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SÃO PEDRO DO SUL E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAME NO SIENA IYU 6612 DIA 03.03.2026 DAS N05:30 AS 13:30 MIN. 38,25
04/03/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SÃO PEDRO DO SUL E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAME NO SIENA IYU 6612 DIA 03.03.2026 DAS N05:30 AS 13:30 MIN. 38,25
TOTAL 38,25 38,25 0,00
SALDO A PAGAR 38,25