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Última atualização realizada em 06/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2473 Data de lançamento: 05/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A SANTIGO LEVAR PACINTE P/EXAME NO GHS , NOI VEIC. JBZ 7H49 DIA 27.02.2026 DEAS 06:00 AS 09:00 HS 24,90 24,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A SANTIGO LEVAR PACINTE P/EXAME NO GHS , NOI VEIC. JBZ 7H49 DIA 27.02.2026 DEAS 06:00 AS 09:00 HS 24,90
TOTAL 24,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 24,90