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Última atualização realizada em 26/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PEDRO DA ROSA RUMPEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2576 Data de lançamento: 06/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA NO VEIC. JBS 5B44 DIA 05.03.2026 DAS 04:00 AS 18:00 HS 129,80 129,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA NO VEIC. JBS 5B44 DIA 05.03.2026 DAS 04:00 AS 18:00 HS 129,80
06/03/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA NO VEIC. JBS 5B44 DIA 05.03.2026 DAS 04:00 AS 18:00 HS 129,80
10/03/2026 Pagamento de Empenho 2576/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 129,80
TOTAL 129,80 129,80 129,80
SALDO A PAGAR 0,00