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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 259 Data de lançamento: 15/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 256 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA - SERVIÇO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO SERVIÇO MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHEVROL/MONTANA PCIA A, PLACA:JAN7D32, ANO:2020/2021, CHASSI:9BCGA8030MB165270. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2026 MÃO DE OBRA - SERVIÇO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO SERVIÇO MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHEVROL/MONTANA PCIA A, PLACA:JAN7D32, ANO:2020/2021, CHASSI:9BCGA8030MB165270. 180,00
26/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/5409; REF. EMPENHO 259/2026 523 - GIOVANI SFREDDO 180,00
29/01/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2026 GIOVANI SFREDDO - 523 174,98
29/01/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 259/2026 5,02
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/01/2026 5,02 Lançada
TOTAL   5,02