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Última atualização realizada em 26/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2616 Data de lançamento: 06/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90045 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 complemento ao empenho 13512/2025 1.177,40 1.177,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2026 complemento ao empenho 13512/2025 1.177,40
06/03/2026 complemento ao empenho 13512/2025 1.177,40
12/03/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2616/2026 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14334 1.130,92
12/03/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2616/2026 46,48
TOTAL 1.177,40 1.177,40 1.177,40
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12/03/2026 46,48 Lançada
TOTAL   46,48