| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO |
| Número do empenho: | 262 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REF, A DESPESAS REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS P/CONFECÇÃO DE LENÇÓIS P/HSVF. | 1.596,00 | 1.596,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | RESSARCIMENTO REF, A DESPESAS REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS P/CONFECÇÃO DE LENÇÓIS P/HSVF. | 1.596,00 | ||
| 19/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000067602; REF. EMPENHO 262/2026 13415 - GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO | 1.596,00 | ||
| 23/01/2026 | Pagamento de Empenho 262/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.596,00 | ||
| TOTAL | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||