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Última atualização realizada em 26/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2685 Data de lançamento: 10/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 08.03.2026 DAS 11:00 AS 13:00 HS 43,00 43,00
1.00 E DAS 18:00 AS 21:15 MIN. 42,47 42,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 08.03.2026 DAS 11:00 AS 13:00 HS E DAS 18:00 AS 21:15 MIN. 85,47
11/03/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 08.03.2026 DAS 11:00 AS 13:00 HS E DAS 18:00 AS 21:15 MIN. 85,47
18/03/2026 Pagamento de Empenho 2685/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 85,47
TOTAL 85,47 85,47 85,47
SALDO A PAGAR 0,00