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Última atualização realizada em 26/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2707 Data de lançamento: 10/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A GIRUÁ LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HVSUSJ NO VEIC. JAV 8E71 DIA 10.03.2026 DAS 03:30 AS 14:00 HS 104,90 104,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2026 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A GIRUÁ LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HVSUSJ NO VEIC. JAV 8E71 DIA 10.03.2026 DAS 03:30 AS 14:00 HS 104,90
11/03/2026 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A GIRUÁ LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HVSUSJ NO VEIC. JAV 8E71 DIA 10.03.2026 DAS 03:30 AS 14:00 HS 104,90
18/03/2026 Pagamento de Empenho 2707/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 104,90
TOTAL 104,90 104,90 104,90
SALDO A PAGAR 0,00