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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 272 Data de lançamento: 15/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A RIO GRANDE LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIA 15.01.2026 DAS 02:00 AS 18:00 HS 200,03 200,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A RIO GRANDE LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIA 15.01.2026 DAS 02:00 AS 18:00 HS 200,03
19/01/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A RIO GRANDE LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIA 15.01.2026 DAS 02:00 AS 18:00 HS 200,03
23/01/2026 Pagamento de Empenho 272/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 200,03
TOTAL 200,03 200,03 200,03
SALDO A PAGAR 0,00