| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEIVAN ERD |
| Número do empenho: | 272 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A RIO GRANDE LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIA 15.01.2026 DAS 02:00 AS 18:00 HS | 200,03 | 200,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A RIO GRANDE LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIA 15.01.2026 DAS 02:00 AS 18:00 HS | 200,03 | ||
| 19/01/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A RIO GRANDE LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIA 15.01.2026 DAS 02:00 AS 18:00 HS | 200,03 | ||
| 23/01/2026 | Pagamento de Empenho 272/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,03 | ||
| TOTAL | 200,03 | 200,03 | 200,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||