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Última atualização realizada em 26/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2724 Data de lançamento: 11/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE P/ASSINATURA DO PROG. DO ESTADO PAVIMENTA 3 DIA 12 E REUNIÃO NO SEDEC DIA 13 AS 10:00 HS , SAIDA DIA 12.03.2026 AS 07:30 RETORNO DIA 13.03.2026 AS 18:00 HS 419,67 629,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2026 1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE P/ASSINATURA DO PROG. DO ESTADO PAVIMENTA 3 DIA 12 E REUNIÃO NO SEDEC DIA 13 AS 10:00 HS , SAIDA DIA 12.03.2026 AS 07:30 RETORNO DIA 13.03.2026 AS 18:00 HS 629,51
11/03/2026 1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE P/ASSINATURA DO PROG. DO ESTADO PAVIMENTA 3 DIA 12 E REUNIÃO NO SEDEC DIA 13 AS 10:00 HS , SAIDA DIA 12.03.2026 AS 07:30 RETORNO DIA 13.03.2026 AS 18:00 HS 629,51
12/03/2026 Pagamento de Empenho 2724/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 629,51
TOTAL 629,51 629,51 629,51
SALDO A PAGAR 0,00