| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 2724 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE P/ASSINATURA DO PROG. DO ESTADO PAVIMENTA 3 DIA 12 E REUNIÃO NO SEDEC DIA 13 AS 10:00 HS , SAIDA DIA 12.03.2026 AS 07:30 RETORNO DIA 13.03.2026 AS 18:00 HS | 419,67 | 629,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE P/ASSINATURA DO PROG. DO ESTADO PAVIMENTA 3 DIA 12 E REUNIÃO NO SEDEC DIA 13 AS 10:00 HS , SAIDA DIA 12.03.2026 AS 07:30 RETORNO DIA 13.03.2026 AS 18:00 HS | 629,51 | ||
| 11/03/2026 | 1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE P/ASSINATURA DO PROG. DO ESTADO PAVIMENTA 3 DIA 12 E REUNIÃO NO SEDEC DIA 13 AS 10:00 HS , SAIDA DIA 12.03.2026 AS 07:30 RETORNO DIA 13.03.2026 AS 18:00 HS | 629,51 | ||
| 12/03/2026 | Pagamento de Empenho 2724/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 629,51 | ||
| TOTAL | 629,51 | 629,51 | 629,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||