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Última atualização realizada em 26/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD

Dados do Empenho
Número do empenho: 2774 Data de lançamento: 13/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa: MULTAS E JUROS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GUIA DAER-RS -AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE EO 31741883 , INFRAÇÃO DATA 17.10.2025 AS 16:15 MIN. NO VEIC. JAK 7J26 104,12 104,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2026 GUIA DAER-RS -AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE EO 31741883 , INFRAÇÃO DATA 17.10.2025 AS 16:15 MIN. NO VEIC. JAK 7J26 104,12
13/03/2026 GUIA DAER-RS -AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE EO 31741883 , INFRAÇÃO DATA 17.10.2025 AS 16:15 MIN. NO VEIC. JAK 7J26 104,12
16/03/2026 Pagamento de Empenho 2774/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 104,12
TOTAL 104,12 104,12 104,12
SALDO A PAGAR 0,00