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Última atualização realizada em 26/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD

Dados do Empenho
Número do empenho: 2775 Data de lançamento: 13/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa: MULTAS E JUROS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GUIA DAER-RS -AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE TE 02508708 , INFRAÇÃO DATA 30.10.2025 AS 10:00 NO VEIC. JCZ 3D50 156,18 156,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2026 GUIA DAER-RS -AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE TE 02508708 , INFRAÇÃO DATA 30.10.2025 AS 10:00 NO VEIC. JCZ 3D50 156,18
13/03/2026 GUIA DAER-RS -AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE TE 02508708 , INFRAÇÃO DATA 30.10.2025 AS 10:00 NO VEIC. JCZ 3D50 156,18
16/03/2026 Pagamento de Empenho 2775/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 156,18
TOTAL 156,18 156,18 156,18
SALDO A PAGAR 0,00