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Última atualização realizada em 26/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2797 Data de lançamento: 13/03/2026
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FGTS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FGTS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026 430,05 430,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2026 FGTS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026 430,05
13/03/2026 Liquidação FGTS Folha de Pagamento fevereiro 2026 429,96
13/03/2026 valor empenhado a maior -0,09
16/03/2026 Pagamento de Empenho 2797/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 429,96
TOTAL 429,96 429,96 429,96
SALDO A PAGAR 0,00