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Última atualização realizada em 26/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RODRIGO MOTTA DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2812 Data de lançamento: 16/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 3+1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE CURSO IMERSÃO ACGM DESCONGELAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO E NORMAS DE PAGTO ,PRESTAÇÃO DE CTASANUAIS T5CE NOS DIAS 18,19 E 20.03.2026 SAIDA DIA 17 AS 11:00 RETORNO DIA 20 AS 20:00 HS 419,67 1.468,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2026 3+1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE CURSO IMERSÃO ACGM DESCONGELAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO E NORMAS DE PAGTO ,PRESTAÇÃO DE CTASANUAIS T5CE NOS DIAS 18,19 E 20.03.2026 SAIDA DIA 17 AS 11:00 RETORNO DIA 20 AS 20:00 HS 1.468,85
16/03/2026 3+1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE CURSO IMERSÃO ACGM DESCONGELAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO E NORMAS DE PAGTO ,PRESTAÇÃO DE CTASANUAIS T5CE NOS DIAS 18,19 E 20.03.2026 SAIDA DIA 17 AS 11:00 RETORNO DIA 20 AS 20:00 HS 1.468,85
17/03/2026 Pagamento de Empenho 2812/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.468,85
TOTAL 1.468,85 1.468,85 1.468,85
SALDO A PAGAR 0,00