| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2877 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | HORAS EXTRAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS RESCISAO LAURICIO MINETTI MARÇO 2026 | 181,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | HORAS EXTRAS RESCISAO LAURICIO MINETTI MARÇO 2026 | 181,53 | ||
| 17/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR LAURICIO NOGUEZ COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO 2026 | 181,53 | ||
| 18/03/2026 | Pagamento de Empenho 2877/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 181,53 | ||
| TOTAL | 181,53 | 181,53 | 181,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||