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Última atualização realizada em 26/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PEDRO DA ROSA RUMPEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2882 Data de lançamento: 18/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEIC.JBZ 7H49 EM VIAGEM A STGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES DIA 16.03.2026 DAS 11:30 AS 20:00 HS. 328,00 328,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2026 RESSARCIMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEIC.JBZ 7H49 EM VIAGEM A STGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES DIA 16.03.2026 DAS 11:30 AS 20:00 HS. 328,00
18/03/2026 RESSARCIMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEIC.JBZ 7H49 EM VIAGEM A STGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES DIA 16.03.2026 DAS 11:30 AS 20:00 HS. 328,00
23/03/2026 Pagamento de Empenho 2882/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 328,00
TOTAL 328,00 328,00 328,00
SALDO A PAGAR 0,00