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Última atualização realizada em 26/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FLAVIA GIRIBONI ROSBACK

Dados do Empenho
Número do empenho: 2939 Data de lançamento: 19/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO RETIRAR MEDICAÇÃO PEP E ORIENTAÇÕES S/PROCEDIMENTO POR CTA DE ACIDENTE DE TRABALHO ,DIA 16.03.2026 DAS 11:30 as 19:00 hs 29,00 29,00
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 18.03.2026 DAS 06:30 AS 17:00 HS 49,75 49,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO RETIRAR MEDICAÇÃO PEP E ORIENTAÇÕES S/PROCEDIMENTO POR CTA DE ACIDENTE DE TRABALHO ,DIA 16.03.2026 DAS 11:30 as 19:00 hs RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 18.03.2026 DAS 06:30 AS 17:00 HS 78,75
19/03/2026 .ESTORNO POR TROCADE DOT. ORÇAMENTARIA -78,75
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00