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Última atualização realizada em 26/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2999 Data de lançamento: 20/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CACEQUI/JAGUARI LEVAR USUÁRIOS NO INSS, VEIC. JCY 6B49 DIA 18.03.2026 DASS 09:30 AS 17:10 MIN. 38,40 38,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CACEQUI/JAGUARI LEVAR USUÁRIOS NO INSS, VEIC. JCY 6B49 DIA 18.03.2026 DASS 09:30 AS 17:10 MIN. 38,40
20/03/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CACEQUI/JAGUARI LEVAR USUÁRIOS NO INSS, VEIC. JCY 6B49 DIA 18.03.2026 DASS 09:30 AS 17:10 MIN. 38,40
TOTAL 38,40 38,40 0,00
SALDO A PAGAR 38,40