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Última atualização realizada em 26/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDA BERGARECHE CONRAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3048 Data de lançamento: 23/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES P/EXAMES E INTERNAÇÕES SPSUL/SANTIAGO DIA 19.03.2026 DAS 11:00 AS 18:57 MIN. 20,95 20,95
1.00 STA MARIA DIA 20.03.2026 DAS 19:11 AS 22:15 MIN. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES P/EXAMES E INTERNAÇÕES SPSUL/SANTIAGO DIA 19.03.2026 DAS 11:00 AS 18:57 MIN. STA MARIA DIA 20.03.2026 DAS 19:11 AS 22:15 MIN. 70,95
24/03/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES P/EXAMES E INTERNAÇÕES SPSUL/SANTIAGO DIA 19.03.2026 DAS 11:00 AS 18:57 MIN. STA MARIA DIA 20.03.2026 DAS 19:11 AS 22:15 MIN. 70,95
TOTAL 70,95 70,95 0,00
SALDO A PAGAR 70,95