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Última atualização realizada em 26/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3091 Data de lançamento: 24/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBH 7D60 DIA 19.03.2026 DAS 17:10 AS 22:00 HS 48,80 48,80
1.00 STA MARIA DIA 23.03.2026 NO VEIC. JBG 6I07 DAS 11:10 AS 18:40 MIN. 49,97 49,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBH 7D60 DIA 19.03.2026 DAS 17:10 AS 22:00 HS STA MARIA DIA 23.03.2026 NO VEIC. JBG 6I07 DAS 11:10 AS 18:40 MIN. 98,77
TOTAL 98,77 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 98,77