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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 3135 Data de lançamento: 26/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO PARTICIPAR DO 213º FÓRUM EST. P/PESSOSAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES NO DIA 25.03.2026 32,36 32,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2026 RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO PARTICIPAR DO 213º FÓRUM EST. P/PESSOSAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES NO DIA 25.03.2026 32,36
26/03/2026 RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO PARTICIPAR DO 213º FÓRUM EST. P/PESSOSAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES NO DIA 25.03.2026 32,36
30/03/2026 Pagamento de Empenho 3135/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 32,36
TOTAL 32,36 32,36 32,36
SALDO A PAGAR 0,00