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Última atualização realizada em 27/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3149 Data de lançamento: 26/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90042 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Disco/Tacografo 125km/h cx 100 discos 48,69 243,45
10.00 Disco p/Tacógrafo, diário 24h, 180km/h, cx c/100 51,49 514,90
5.00 Bobinas TC 100 - BVDR 69,88 349,40
5.00 Kit lacres 1318/MTCO 43,40 217,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2026 Disco/Tacografo 125km/h cx 100 discos Disco p/Tacógrafo, diário 24h, 180km/h, cx c/100 Bobinas TC 100 - BVDR Kit lacres 1318/MTCO 1.324,75
TOTAL 1.324,75 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.324,75