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Última atualização realizada em 06/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 324 Data de lançamento: 19/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SE4C. E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO P/REUNIÃO PLANO DE CARREIORA MUNICIPAL DO MAGISTÉRTIO , NO VEIC. JBG 9E56 NO DIA 20.01.2026 DAS 08:30 AS 22:00 HS 209,82 209,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2026 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SE4C. E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO P/REUNIÃO PLANO DE CARREIORA MUNICIPAL DO MAGISTÉRTIO , NO VEIC. JBG 9E56 NO DIA 20.01.2026 DAS 08:30 AS 22:00 HS 209,82
19/01/2026 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SE4C. E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO P/REUNIÃO PLANO DE CARREIORA MUNICIPAL DO MAGISTÉRTIO , NO VEIC. JBG 9E56 NO DIA 20.01.2026 DAS 08:30 AS 22:00 HS 209,82
20/01/2026 Pagamento de Empenho 324/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 209,82
TOTAL 209,82 209,82 209,82
SALDO A PAGAR 0,00