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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3530 Data de lançamento: 30/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA NO ENC, INTERNACIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL DIA 26.03.2026 41,58 41,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA NO ENC, INTERNACIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL DIA 26.03.2026 41,58
30/03/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA NO ENC, INTERNACIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL DIA 26.03.2026 41,58
07/04/2026 Pagamento de Empenho 3530/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 41,58
TOTAL 41,58 41,58 41,58
SALDO A PAGAR 0,00