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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3623 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO P/REUNIÃO COM EMPRESÁRIO ,NO DIA 30.03.2026 42,05 42,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO P/REUNIÃO COM EMPRESÁRIO ,NO DIA 30.03.2026 42,05
31/03/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO P/REUNIÃO COM EMPRESÁRIO ,NO DIA 30.03.2026 42,05
06/04/2026 Pagamento de Empenho 3623/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 42,05
TOTAL 42,05 42,05 42,05
SALDO A PAGAR 0,00