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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3627 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90033 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades - Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades 99,00 990,00
1.00 Colchete nº 13, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades 8,99 8,99
5.00 Fita adesiva transparente, 12mm x 30m 0,70 3,50
10.00 Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. 2,19 21,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades - Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades Colchete nº 13, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades Fita adesiva transparente, 12mm x 30m Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. 1.024,39
TOTAL 1.024,39 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.024,39