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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROSMARI MOSSI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 364 Data de lançamento: 21/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.25 3+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO P/QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO A GESTTORES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DIAS 26 A 28.01.2026 COM SAIDA DIA 25 AS 13:30 RETORNO DIA 28 AS 19:00 HS 419,67 1.363,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2026 3+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO P/QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO A GESTTORES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DIAS 26 A 28.01.2026 COM SAIDA DIA 25 AS 13:30 RETORNO DIA 28 AS 19:00 HS 1.363,93
21/01/2026 3+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO P/QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO A GESTTORES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DIAS 26 A 28.01.2026 COM SAIDA DIA 25 AS 13:30 RETORNO DIA 28 AS 19:00 HS 1.363,93
23/01/2026 Pagamento de Empenho 364/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.363,93
TOTAL 1.363,93 1.363,93 1.363,93
SALDO A PAGAR 0,00