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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DRIELI GIRIBONI KELLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3680 Data de lançamento: 02/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS NA COMPRA DE PLACA PARA VEICULO DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DEVIDO AO DESGASTE CAUSADO PELO TEMPO 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS NA COMPRA DE PLACA PARA VEICULO DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DEVIDO AO DESGASTE CAUSADO PELO TEMPO 150,00
06/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS NA COMPRA DE PLACA PARA VEICULO DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE DEVIDO AO DESGASTE CAUSADO PELO TEMPO 150,00
07/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3680/2026 DRIELI GIRIBONI KELLER - 15687 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00