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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3703 Data de lançamento: 02/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO E SERVIDOR PARA AGENDA NA SEC. DE SAÚDE,SEDUR,CDP E AEGEA E FAMURS ,NO VEIC. JBG 9E56 DIA 06.04.2026 DAS 14:30 RETORNO 00:00 DIA 07.04.2026 104,90 104,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2026 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO E SERVIDOR PARA AGENDA NA SEC. DE SAÚDE,SEDUR,CDP E AEGEA E FAMURS ,NO VEIC. JBG 9E56 DIA 06.04.2026 DAS 14:30 RETORNO 00:00 DIA 07.04.2026 104,90
02/04/2026 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO E SERVIDOR PARA AGENDA NA SEC. DE SAÚDE,SEDUR,CDP E AEGEA E FAMURS ,NO VEIC. JBG 9E56 DIA 06.04.2026 DAS 14:30 RETORNO 00:00 DIA 07.04.2026 104,90
06/04/2026 Pagamento de Empenho 3703/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 104,90
TOTAL 104,90 104,90 104,90
SALDO A PAGAR 0,00