| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 3703 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO E SERVIDOR PARA AGENDA NA SEC. DE SAÚDE,SEDUR,CDP E AEGEA E FAMURS ,NO VEIC. JBG 9E56 DIA 06.04.2026 DAS 14:30 RETORNO 00:00 DIA 07.04.2026 | 104,90 | 104,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO E SERVIDOR PARA AGENDA NA SEC. DE SAÚDE,SEDUR,CDP E AEGEA E FAMURS ,NO VEIC. JBG 9E56 DIA 06.04.2026 DAS 14:30 RETORNO 00:00 DIA 07.04.2026 | 104,90 | ||
| 02/04/2026 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO E SERVIDOR PARA AGENDA NA SEC. DE SAÚDE,SEDUR,CDP E AEGEA E FAMURS ,NO VEIC. JBG 9E56 DIA 06.04.2026 DAS 14:30 RETORNO 00:00 DIA 07.04.2026 | 104,90 | ||
| 06/04/2026 | Pagamento de Empenho 3703/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 104,90 | ||
| TOTAL | 104,90 | 104,90 | 104,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||