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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: NALSINDA KELLER DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3719 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: SERVIÇOS PF
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NO SETOR DE TRANSPORTES E REGULAÇÃO 1.708,00 1.708,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NO SETOR DE TRANSPORTES E REGULAÇÃO 1.708,00
29/04/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NO SETOR DE TRANSPORTES E REGULAÇÃO 1.708,00
29/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3719/2026 NALSINDA KELLER DOS SANTOS - 9893 1.434,72
29/04/2026 Cfe. INSS - FUNRURAL, retido no Pagamento do Empenho 3719/2026 187,88
29/04/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3719/2026 85,40
TOTAL 1.708,00 1.708,00 1.708,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - FUNRURAL 29/04/2026 187,88 Lançada
ISS 29/04/2026 85,40 Lançada
TOTAL   273,28