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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3747 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAN 7D32 DIA 02.04.2026 DAS 14:00 AS 20:00 HS 28,00 28,00
1.00 STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. FYN 7C92 DIA 05.04.2026 DAS 11:00 AS 14:30 MIN 27,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAN 7D32 DIA 02.04.2026 DAS 14:00 AS 20:00 HS STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. FYN 7C92 DIA 05.04.2026 DAS 11:00 AS 14:30 MIN 55,00
07/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAN 7D32 DIA 02.04.2026 DAS 14:00 AS 20:00 HS STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. FYN 7C92 DIA 05.04.2026 DAS 11:00 AS 14:30 MIN 55,00
08/04/2026 Pagamento de Empenho 3747/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 55,00
TOTAL 55,00 55,00 55,00
SALDO A PAGAR 0,00