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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3762 Data de lançamento: 07/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.25 1+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO P/REUNIÃO MENSAL DO CONSEME , NO VEIC. JCL 8G28 COM SAIDA DIA 08.04.2026 AS 17:00 RETORNO DIA 09.04.2026 AS 21:00 HS 419,67 524,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2026 1+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO P/REUNIÃO MENSAL DO CONSEME , NO VEIC. JCL 8G28 COM SAIDA DIA 08.04.2026 AS 17:00 RETORNO DIA 09.04.2026 AS 21:00 HS 524,59
07/04/2026 1+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO P/REUNIÃO MENSAL DO CONSEME , NO VEIC. JCL 8G28 COM SAIDA DIA 08.04.2026 AS 17:00 RETORNO DIA 09.04.2026 AS 21:00 HS 524,59
08/04/2026 Pagamento de Empenho 3762/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 524,59
TOTAL 524,59 524,59 524,59
SALDO A PAGAR 0,00