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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX

Dados do Empenho
Número do empenho: 3796 Data de lançamento: 08/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 07.04.2026 DAS 10:30 AS 20:30 MIN. 49,00 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 07.04.2026 DAS 10:30 AS 20:30 MIN. 49,00
08/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 07.04.2026 DAS 10:30 AS 20:30 MIN. 49,00
10/04/2026 Pagamento de Empenho 3796/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49,00
TOTAL 49,00 49,00 49,00
SALDO A PAGAR 0,00