Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2026 |
Apólice de seguro I/CHEV CRUZE LTZ NB AT, JBG9E56
Finalidade: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA POR MEIO DE SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - RS - REF. APÓLICE 01.031.0148517 |
3.392,47 |
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| 17/04/2026 |
Apólice de seguro I/CHEV CRUZE LTZ NB AT, JBG9E56
Finalidade: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA POR MEIO DE SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - RS - REF. APÓLICE 01.031.0148517
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282,70 |
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| 23/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3802/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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282,70 |
| 14/05/2026 |
Apólice de seguro I/CHEV CRUZE LTZ NB AT, JBG9E56
Finalidade: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA POR MEIO DE SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - RS - REF. APÓLICE 01.031.0148517
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282,70 |
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| 19/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3802/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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282,70 |
| 18/06/2026 |
Apólice de seguro I/CHEV CRUZE LTZ NB AT, JBG9E56
Finalidade: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA POR MEIO DE SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - RS - REF. APÓLICE 01.031.0148517
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282,70 |
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| 19/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3802/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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282,70 |
| TOTAL |
3.392,47 |
848,10 |
848,10 |
| SALDO A PAGAR |
2.544,37 |