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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROSELAINE TOFFOLI DA FONTOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3807 Data de lançamento: 08/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SPSUL PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO CONSELHO EST. DE SAÚDE DIA 31.03.2026 DAS 07:00 AS 17:30 MIN. 49,90 49,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SPSUL PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO CONSELHO EST. DE SAÚDE DIA 31.03.2026 DAS 07:00 AS 17:30 MIN. 49,90
08/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SPSUL PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO CONSELHO EST. DE SAÚDE DIA 31.03.2026 DAS 07:00 AS 17:30 MIN. 49,90
09/04/2026 Pagamento de Empenho 3807/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49,90
TOTAL 49,90 49,90 49,90
SALDO A PAGAR 0,00