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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3869 Data de lançamento: 09/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.25 3+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO IMERSÃO EM SAUDE-2ª EDIÇÃO DIASD 14 A 16.04.2026 SAIDA DIA 13.04 AS 15:30 RETORNO 23:30 DO DIA 16.04.2026 419,67 1.363,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2026 3+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO IMERSÃO EM SAUDE-2ª EDIÇÃO DIASD 14 A 16.04.2026 SAIDA DIA 13.04 AS 15:30 RETORNO 23:30 DO DIA 16.04.2026 1.363,93
10/04/2026 3+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO IMERSÃO EM SAUDE-2ª EDIÇÃO DIASD 14 A 16.04.2026 SAIDA DIA 13.04 AS 15:30 RETORNO 23:30 DO DIA 16.04.2026 1.363,93
13/04/2026 Pagamento de Empenho 3869/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.363,93
TOTAL 1.363,93 1.363,93 1.363,93
SALDO A PAGAR 0,00