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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3883 Data de lançamento: 10/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DO GRUPO DE ESTUDOS EM PSICOPEDAGIA INST. ESCOLAR DA PREDUCF-SM/MPRS DIA 06.04.2026 44,03 44,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DO GRUPO DE ESTUDOS EM PSICOPEDAGIA INST. ESCOLAR DA PREDUCF-SM/MPRS DIA 06.04.2026 44,03
10/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DO GRUPO DE ESTUDOS EM PSICOPEDAGIA INST. ESCOLAR DA PREDUCF-SM/MPRS DIA 06.04.2026 44,03
TOTAL 44,03 44,03 0,00
SALDO A PAGAR 44,03