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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3891 Data de lançamento: 10/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90017 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Fluido DOT3, embalagem com 500 ml 51,75 517,50
10.00 Fluido DOT4, embalagem com 500 ml 44,00 440,00
40.00 Óleo 15w40 sae semi sintético motor gasolina - embalagem 1 litro 40,00 1.600,00
5.00 Óleo Lubrificante 15w40 ch 4 Turbo, Embalagem 20 lts 614,00 3.070,00
50.00 Óleo Lubrificante 5w30 100% Sintético Embalagem 1 litro Finalidade: compra de oleo lubrificante para os veiculos da saude 61,00 3.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2026 Fluido DOT3, embalagem com 500 ml Fluido DOT4, embalagem com 500 ml Óleo 15w40 sae semi sintético motor gasolina - embalagem 1 litro Óleo Lubrificante 15w40 ch 4 Turbo, Embalagem 20 lts Óleo Lubrificante 5w30 100% Sintético Embalagem 1 litro Finalidade: compra de oleo lubrificante para os veiculos da saude 8.677,50
TOTAL 8.677,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.677,50