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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3948 Data de lançamento: 13/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90042 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Disco p/Tacógrafo, 7 dias, 180km/h, cx c/10 de 7un 49,39 493,90
10.00 Bobinas TC 100 - BVDR 69,88 698,80
2.00 Moldura frontal MTCO 140,05 280,10
5.00 Guarda pó MTCO 36,24 181,20
5.00 Kit lacres 1318/MTCO 43,40 217,00
1.00 Sensor indutivo 35MM Finalidade: compra de peças para os tagografos dos veiculos secretaria de saude 882,94 882,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2026 Disco p/Tacógrafo, 7 dias, 180km/h, cx c/10 de 7un Bobinas TC 100 - BVDR Moldura frontal MTCO Guarda pó MTCO Kit lacres 1318/MTCO Sensor indutivo 35MM Finalidade: compra de peças para os tagografos dos veiculos secretaria de saude 2.753,94
TOTAL 2.753,94 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.753,94