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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4007 Data de lançamento: 15/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90044 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros 220,00 440,00
100.00 RELÉ FOTOELÉTRICA sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800va, com 24 meses de garantia, Padrão ABNT, Certificação Inmetro - RELÉ FOTOELÉTRICA sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800 Finalidade: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. 13,98 1.398,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2026 Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros RELÉ FOTOELÉTRICA sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800va, com 24 meses de garantia, Padrão ABNT, Certificação Inmetro - RELÉ FOTOELÉTRICA sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800 Finalidade: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. 1.838,00
TOTAL 1.838,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.838,00