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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4034 Data de lançamento: 16/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIA 15.04.2026 DAS 11:20 AS 18:55 MIN. 49,50 49,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIA 15.04.2026 DAS 11:20 AS 18:55 MIN. 49,50
16/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIA 15.04.2026 DAS 11:20 AS 18:55 MIN. 49,50
22/04/2026 Pagamento de Empenho 4034/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49,50
TOTAL 49,50 49,50 49,50
SALDO A PAGAR 0,00