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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 404 Data de lançamento: 21/01/2026
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PROFESSORES P/RECEBEREM VALE COMPUTADORES , NO VEIC. JBH 7D60 DIA 22.01.2026 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2026 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PROFESSORES P/RECEBEREM VALE COMPUTADORES , NO VEIC. JBH 7D60 DIA 22.01.2026 300,00
21/01/2026 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PROFESSORES P/RECEBEREM VALE COMPUTADORES , NO VEIC. JBH 7D60 DIA 22.01.2026 300,00
22/01/2026 Pagamento de Empenho 404/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00