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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAURÍCIO MINETTI NOGUEZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4087 Data de lançamento: 17/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A SPSUL LEVAR PACIENTE P/ EXAMES ,NO VE4IC. INU 0A76 DIA 13.04.2026 DAS 20:30 AS 23:00 HS 49,96 49,96
1.00 STA MARIA LEVAR PACIENTE P/HUSM NO VEIC. FYN 7C92 DAS 07:00 AS 10:30 MIN. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A SPSUL LEVAR PACIENTE P/ EXAMES ,NO VE4IC. INU 0A76 DIA 13.04.2026 DAS 20:30 AS 23:00 HS STA MARIA LEVAR PACIENTE P/HUSM NO VEIC. FYN 7C92 DAS 07:00 AS 10:30 MIN. 69,96
TOTAL 69,96 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 69,96