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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MATHIAS DE MELLO RUMPEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4089 Data de lançamento: 17/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA/SÃO SEPÉ LEVAR PACIENTE P/EXAMES NO VEIC. FYN 7C92 DIA 14.04.2026 DAS 9:15 AS 15:45 MIN. 50,00 50,00
1.00 P/SPSUL LEVAR PACIENTE P/EXAME NO VEIC. INU 0A76 DIA 14.04,2026 DAS 19:00 AS 22:00 HS 48,96 48,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA/SÃO SEPÉ LEVAR PACIENTE P/EXAMES NO VEIC. FYN 7C92 DIA 14.04.2026 DAS 9:15 AS 15:45 MIN. P/SPSUL LEVAR PACIENTE P/EXAME NO VEIC. INU 0A76 DIA 14.04,2026 DAS 19:00 AS 22:00 HS 98,96
TOTAL 98,96 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 98,96