| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI |
| Número do empenho: | 4148 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CONSULTORIA TÉCNICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -TCE DIA 22.04.2026 COM SAIDA AS 05:30 RETORNO 03:10 DIA 23.04.2026 | 222,41 | 222,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CONSULTORIA TÉCNICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -TCE DIA 22.04.2026 COM SAIDA AS 05:30 RETORNO 03:10 DIA 23.04.2026 | 222,41 | ||
| 24/04/2026 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CONSULTORIA TÉCNICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -TCE DIA 22.04.2026 COM SAIDA AS 05:30 RETORNO 03:10 DIA 23.04.2026 | 222,41 | ||
| TOTAL | 222,41 | 222,41 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 222,41 | |||